Padasjoen sivistyslautakunta hyväksyi viime viikolla talousarvioesityksensä. Siinä henkilöstömenot nousevat vain 0,4 %, kun talousarvion laadintaohjeessa nousua on 2,8 %. Euroissa se on 14 000 alkuperäisen 100 000 € sijaan.
Sivistyksen palvelualueen toimintakulut ovat budjettiesityksessä 4 539 210 euroa, mikä on 0,1 % vähemmän kuin tämänvuotisessa budjetissa. Toimintatuotot vähenevät 21 % tämänvuotisesta 461 500 eurosta 364 750 euroon.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot kasvavat reilusti, lähinnä valtakunnallisesti asetettujen henkilöstövaatimusten vuoksi. Varhaiskasvatuksessa henkilöstöä 3 toimipisteessä ja neljässä eri rakennuksessa. Viimeinenkin perhepäivähoitoyksikkö on jo lakkautettu.
Varhaiskasvatuksen sijaiskulut ovat olleet kuluneena vuonna merkittävät. Tavoitteena on sijaiskulujen pienentäminen 20 prosentilla. Vakituista henkilökuntaa on talousarviossa 20. Tilinpäätöksen mukaan lapsia oli varhaiskasvatuksessa 66, tuleva arvio on 70. Kotihoidontuen saajien määrä pysyy arvion mukaan neljässätoista.
Opetuksen puolella tuntikehystä on leikattu alkaneelle lukuvuodelle 24 vvh. Ensi vuoden talousarvioon on huomioitu yläkoulun luokkien yksisarjaistuminen ensi lukuvuonna.
Ensi vuoden tärkeimpiä tavoitteita on edistää Padasjoen polku -hanketta, jotta toiminnot saadaan keskitettyä. Perusopetuksen oppilasmäärä on tämän vuoden talousarviossa 150 ja ensi vuonna 148, henkilöstön 35 ja 29,4.
Kirjastossa henkilöstömäärä vähenee 2,75:stä 2,5:een. Digituen määrän arvioidaan kasvavan, samoin kävijämäärän ja lainauksen. Hyvinvointipalveluissa on 10 työntekijää. Uimahallikävijöitä on tilastoitu entiseen malliin 24 000, kuntosalien käyttökertoja 10 000 ja nuokkuosallistumisia 3200. Ulkoliikuntapaikkoja on 46.
Henkilöstösopeutuksena on jo keväällä erityisopetus keskitetty yhdelle erityisopettajalle yläkoulussa ja lukiossa. Muu henkilöstövähentäminen edellyttäisi palvelujen lakkauttamista tai esim. uimahallin aukioloaikojen vähentämistä. Lautakunta ei nähnyt enempää karsimista kunnan strategian mukaisena.
